Orden de Compra. Nº3871-343-AG25 "MATERIALES LIBRERIA VIDA SANA 196"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-343-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA VIDA SANA 196
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140533 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación Placilla # 535
Comuna Pemuco
Impuesto 97318
Dirección de Envío de la Factura Placilla # 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constanza
Razón Social PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA
R.U.T. 14.597.677-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constanza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería40UnidadBARRAS DE SILICONA 7 mm x 25 cm SEGUN ADJUNTO  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
14111509
Artículos de papelería200UnidadPALO DE BROCHETAS 25 cm SEGUN ADJUNTO  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
14111509
Artículos de papelería10PackCARTULINAS carpeta de 18 hojas SEGUN ADJUNTO  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14111509
Artículos de papelería10PackGOMA EVA carpeta de 6 laminas SEGUN ADJUNTO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111509
Artículos de papelería2PackMARCADORES pack de 72 UNIDADES SEGUN ADJUNTO  $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
14111509
Artículos de papelería50PackFOAMI MOLDABLE pack de 12 foami distintos colores SEGUN ADJUNTO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14111509
Artículos de papelería4PackPOLVOS HOLI pack (Pack 50 bolsas de 100 grs.) SEGUN ADJUNTO  $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
14111509
Artículos de papelería3ResmaOPALINA resma de 100 hojas SEGUN ADJUNTO  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
14111509
Artículos de papelería4ResmaPAPEL ADHESIVO resma de 50 hojas SEGUN ADJUNTO  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 512.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.318
TOTAL OC $ 609.518


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.597.677-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.559.904-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.