Orden de Compra. Nº4099-428-SE25 "Adquisición de materiales de aseo y limpieza"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4099-428-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo y limpieza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4099-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-13-271-000-000 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78
Comuna María Pinto
Impuesto 204362,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Fernando
Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T. 76.194.668-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos70UnidadCloro gel 900mlCloro gel 900ml $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.580 $ 139.580
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales40UnidadEmulsionado neutro hipoalergénico 360mlEmulsionado neutro hipoalergénico 360ml $ 3.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.760 $ 151.760
42132205
Guantes quirúrgicos40UnidadGuantes nitrilo desechables 100uGuantes nitrilo desechables 100u $ 4.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.760 $ 199.760
14111701
Papel facial80UnidadToallitas húmedas hipoalergénicas 80uToallitas húmedas hipoalergénicas 80u $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.520 $ 143.520
53131628
Shampoo35UnidadShampoo neutro 400mlShampoo neutro 400ml $ 3.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.290 $ 122.290
53131608
Jabones40UnidadJabón liquido 350mlJabón liquido 350ml $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.760
47131803
Desinfectantes domésticos80UnidadCloro liquido concentrado 500mlCloro liquido concentrado 500ml $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.520 $ 79.520
47131810
Productos para lavar platos80UnidadDetergente lavaloza 500mlDetergente lavaloza 500ml $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.520 $ 143.520
47121812
Raspadores de limpieza20UnidadLimpiador de piso 900mlLimpiador de piso 900ml $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
Total Neto $ 1.075.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.362
TOTAL OC $ 1.279.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.