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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3375-52-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
29-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Mantenimiento Preventivo de Bombas para la CGGERM (compra ágil: 3375-40-COT25) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
357200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luzverde |
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Razón Social |
INSTALADORA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELECTRICOS ISFE SPA
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R.U.T. |
77.941.331-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Luzverde |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151510
| Bombas de agua | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS PARA LA CGGERM (Revisar especificaciones tecnicas) | |
$ 1.880.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.880.000
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$ 1.880.000
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Total Neto
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$ 1.880.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 357.200
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$ 2.237.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.