Orden de Compra. Nº2376-763-SE25 "SERVICIO DE CONFECCION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE ELEMENTOS DE DIFUSION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-763-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONFECCION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE ELEMENTOS DE DIFUSION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV.IRARRÁZAVAL N° 3550 PISO 4° DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Comuna *
Impuesto 374318,62
Dirección de Envío de la Factura AV.IRARRÁZAVAL N° 3550 PISO 4° DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p1Unidad no definidaSERVICIOS DE CONFECCIÓN, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN Y PAPELERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. DA N°2203 (24.10.24)  $ 1.970.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970.098 $ 1.970.098
Total Neto $ 1.970.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 374.319
TOTAL OC $ 2.344.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.