Orden de Compra. Nº1387-81-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-85-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1387-81-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-85-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369
Comuna San Miguel
Impuesto 111531,71
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA VYB
Razón Social COMERCIALIZADORA VYB SPA
R.U.T. 76.583.494-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA VYB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción6Bidón6 BIDONES DE 5 LTS.  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
30181509
Jabonera4Unidad4 DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO  $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160
14111704
Papel higiénico11Pack11 PAQUETES DE 6 ROLLOS, 250 MTS  $ 13.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.289 $ 146.289
14111703
Toallas de papel40Pack40 PAQUETES DE 2 ROLLOS  $ 9.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.760 $ 364.760
Total Neto $ 587.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.532
TOTAL OC $ 698.541


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.583.494-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.988.303-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.988.303-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.748.475-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.