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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1387-81-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-85-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Sur
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R.U.T. |
61.948.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Ricardo Morales 3369 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
111531,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ricardo Morales 3369 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2024 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA VYB |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA VYB SPA
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R.U.T. |
76.583.494-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA VYB |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 6 | Bidón | 6 BIDONES DE 5 LTS. | |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.800
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$ 34.800
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30181509
| Jabonera | 4 | Unidad | 4 DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO | |
$ 10.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.160
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$ 41.160
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14111704
| Papel higiénico | 11 | Pack | 11 PAQUETES DE 6 ROLLOS, 250 MTS | |
$ 13.299,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.289
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$ 146.289
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14111703
| Toallas de papel | 40 | Pack | 40 PAQUETES DE 2 ROLLOS | |
$ 9.119,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 364.760
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$ 364.760
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Total Neto
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$ 587.009
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.532
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$ 698.541
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.