Orden de Compra. Nº1238177-21-AG25 "Coffe Break Fiscalía"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1238177-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Coffe Break Fiscalía
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTO SEGURIDAD PROVIDENCIA
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE
R.U.T. 65.165.009-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE
R.U.T. 65.165.009-7
Dirección de Facturación Alferez Real 936
Comuna Providencia
Impuesto 186200
Dirección de Envío de la Factura Alferez Real 936
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTRE CANALES
Razón Social PABLO ANDRÉS HAZ MONTALDO
R.U.T. 7.417.925-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTRE CANALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadCoffe Break 02 de abril de 2025 Providencia, Santiago. Debe incluir Te, café, leche, agua mineral, jugo, galletas, queque, tapaditos. Servicio 40 PERSONAS   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
90101701
Gestión de cafetería1UnidadCoffe Break 09 de abril de 2025 Providencia, Santiago. Debe incluir Te, café, leche, agua mineral, jugo, galletas, queque, tapaditos. Servicio 40 PERSONAS   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
90101701
Gestión de cafetería1UnidadCoffe Break 23 de abril de 2025 Providencia, Santiago. Debe incluir Te, café, leche, agua mineral, jugo, galletas, queque, tapaditos. Servicio 40 PERSONAS   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
90101701
Gestión de cafetería1UnidadCoffe Break 06 de mayo de 2025 Providencia, Santiago. Debe incluir Te, café, leche, agua mineral, jugo, galletas, queque, tapaditos. Servicio 40 PERSONAS   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
90101701
Gestión de cafetería1UnidadCoffe Break Fecha por definir Lugar por definir. Debe incluir Te, café, leche, agua mineral, jugo, galletas, queque, tapaditos. Servicio 40 PERSONAS   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
90101701
Gestión de cafetería1UnidadCoffe Break Fecha por definir Lugar por definir. Debe incluir Te, café, leche, agua mineral, jugo, galletas, queque, tapaditos. Servicio 40 PERSONAS   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
90101701
Gestión de cafetería1UnidadCoffe Break 13 de mayo de 2025 Providencia, Santiago. Debe incluir Te, café, leche, agua mineral, jugo, galletas, queque, tapaditos. Servicio 40 PERSONAS   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.200
TOTAL OC $ 1.166.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.417.925-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.