Orden de Compra. Nº4044-87-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-63-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-87-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-63-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010-1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HAKA PIRI MANA
Razón Social FERRETERIA HAKA PIRI MANA LIMITADA
R.U.T. 76.799.479-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HAKA PIRI MANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101813
Asientos de baño10UnidadASIENTO WC ECO TAUMM UNIVERSAL   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30181514
Tapas de estanque10UnidadFLAPER  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
46151601
Manillas10UnidadMANILLA PARA ESTANQUE  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31181602
Sellos de caucho5UnidadSELLO ANTIFUGAS FANALOZA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
48101615
Lavaplatos de uso comercial5UnidadMONMANDO LAVAPLATO PARMA-FANALOZA  $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.500 $ 212.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10UnidadTEFLON 1/2  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
40141701
Desagües10UnidadDESAGUE LAVATORIO METAL 1.1/4"  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
40141716
Sifones en P10UnidadSIFON LAVATORIO 1.1/4 C/CODO TAUMM  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
40141716
Sifones en P10UnidadSIFON FLEXIBLE HOFFENS/TIGRE/FANALO  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
40141616
Piezas de válvula o accesorios10UnidadVALVULA ADMISION (FLUIDMASTER) ESTQ  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31201616
Adhesivos líquidos5UnidadADHESIVOS PVC 240CC VINI/HOF S/LENT  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
39121103
Paneles30UnidadPANEL LED CIRCULAR EMB 18W LUZ DIA  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
23101509
Lijadoras20UnidadLIJA METAL GR-100 PLIEGO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
30181504
Lavamanos10UnidadMONOMANDO LAVAT. STRETTO ORNELLA  $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
Total Neto $ 1.033.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.033.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.