Orden de Compra. Nº3734-341-AG25 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3734-341-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-731 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA
Comuna Laja
Impuesto 117305,680667
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ANANIAS
Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA
R.U.T. 77.035.303-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO ANANIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje1Global2 litro DILUYENTE ENVASE DE LITRO 2 UNIDAD BROCHA ESTAMPA 3" 16 UNIDAD 1/4 RODON 19 X 19 M M PINO FINGER 3 MTS 12 UNIDAD MOLDURA CORNIZA 13 X 43 MM X 3 MTS 1/2 CAÑA 3/4 X 2 2 kg PUNTILLA 1" 1 galon BARNIZ MARINO CAOBA SOQUINA 11 c/u PERMANIT 6 MM 1,2 X 2,4 MTS 8 c/u YESO CARTON 10 MM 1,2 X 2,4 MTS 18 c/u TERCIADO RANURADO 9 MM 1,22 X 2, 44 MTS 2 kg CLAVOS TERRANO 1" 1/2 6 caja TORNILLOS 1 1/4 100 UNI 1 UNIDAD VENTANA ALUMINIO 40 MM 0,5 ANCHO X 0,7 DE ALTO $ 617.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.398 $ 617.398
Total Neto $ 617.398
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.306
TOTAL OC $ 734.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.