Orden de Compra. Nº2675-950-AG24 "INSUMOS PARA PROGRAMA APOYO A VICTIMAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-950-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PROGRAMA APOYO A VICTIMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N
Comuna Mostazal
Impuesto 217455
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMACEN Y ROTISERÍA ALE
Razón Social MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ
R.U.T. 13.305.638-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALMACEN Y ROTISERÍA ALE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral500UnidadBotella de agua mineral sin gas, 600 ml, o similar.  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
50202310
Agua mineral500Unidad Botella de agua mineral con gas, 600 ml, o similar.  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
50221202
Cereales en barra300UnidadBarras de cereal, sabores varios, 21 g o similar  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
50202304
Jugos y néctar envasados300UnidadCaja de jugo néctar sin azúcar, pedo 190 ml, sabores varios, o similar.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50131701
Leche o productos de mantequilla300UnidadLeche en caja sin lactosa, sabor chocolate, peso 190 ml o similar.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos500UnidadGalletas de Arroz Chocolate - 20 grs (Sabor Chocolate, chocolate naranja y yogur limón) o similar.  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos300UnidadGalleton de avena sin azúcar, bajo en sodio y colesterol. Peso 40g. Sabores varios o similar.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 1.144.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.455
TOTAL OC $ 1.361.955


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.305.638-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.646.200-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.376.165-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.969.119-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.597.774-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.834.695-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.834.695-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.031.173-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.