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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564953-570-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO Y DESPACHO DE REJAS DE SEGURIDAD - JARDIN PADRE HURTADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
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R.U.T. |
70.902.000-5 |
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Dirección de Facturación |
REYES LAVALLE 3207 (201 EDU) |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
125710,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
REYES LAVALLE 3207 (201 EDU) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-07-2025 |
| SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA | |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA VIPAZ |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA VIPAZ SPA
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R.U.T. |
77.656.276-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA VIPAZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103205
| Enrejado de hierro | 4 | Unidad | SUMINISTRO Y DESPACHO DE REJAS DE SEGURIDAD PARA ESTUFAS DE GAS. | SUMINISTRO Y DESPACHO DE REJAS DE SEGURIDAD PARA ESTUFAS DE GAS. |
$ 165.408,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 661.632
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$ 661.632
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Total Neto
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$ 661.632
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.710
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$ 787.342
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.