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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
546437-670-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ID 93699 Volantes GORE RM /31-08-2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
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R.U.T. |
75.991.930-0 |
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Dirección de Facturación |
Bellavista N° 0990, Providencia |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
16150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bellavista N° 0990, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-08-2023 |
| Dato de Entrega | ENTREGA Bellavista 0990 Providencia o Francisco Puelma 58 Providencia (calle lateral del canal TVN), entregar a Carlos Seguel cseguel@foji.cl |
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Proveedor |
Aló Publicidad |
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Razón Social |
ALÓ PUBLICIDAD SPA
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R.U.T. |
77.432.653-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aló Publicidad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111815
| Tarjetas promocionales | 200 | Unidad no definida | Flyer 14x21.6 CM impreso en papel couche brillante 170 grs 4/4 tiro y retiro | Flyer 14x21.6 CM impreso en papel couche brillante 170 grs 4/4 tiro y retiro |
$ 425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.000
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$ 85.000
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Total Neto
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$ 85.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.150
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$ 101.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.