Orden de Compra. Nº2324-3812-SE12 "MAT. OFICINA CENTRO DE LA MUJER SERNAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3812-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA CENTRO DE LA MUJER SERNAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-912-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 18317,9
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice X
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal Redoffice X
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes5Caja CORCHETE 23/10 (1000 UNI) $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995 $ 1.995
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección10Unidad LAPIZ CORRECTOR PAPER MATE $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
44121802
Líquido corrector5Unidad CORRECTOR PRITT ROLLER 4.2 $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.485 $ 5.485
60121501
Rotuladores de base acuosa15Unidad PLUMONES P/PIZARRA AZUL, NEGRO, MORADO Y VERDE $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910
44121506
Sobres estándar100Unidad SOBRES OFICIO $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44121506
Sobres estándar100Unidad SOBRES CARTA $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121506
Sobres estándar100Unidad SOBRES AMERICANO $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
44121506
Sobres estándar100Unidad SOBRE 1/2 OFICIO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
56101708
Archivadores móviles5Unidad ARCHIVADORES T/OFICIO LOMO ANCHO $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910
56101708
Archivadores móviles5Unidad ARCHIVADORES T/OFICIO LOMO ANGOSTO $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
44122011
Carpetas para archivos15Unidad CARPETA SOBRE CON ELASTICO T/CARTERA OFICIO TRANSPARENTES $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.075 $ 6.075
44122008
Divisores con uñetas5Paquete SEPARADORES DE ARCHIVO $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545 $ 545
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30Resma PAPEL T A4 $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850
Total Neto $ 96.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.318
TOTAL OC $ 114.728