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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-1390-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-149-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-149-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
1
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Impuesto |
1006249,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OFTOMED |
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Razón Social |
OFTOMED S.A.
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R.U.T. |
78.075.900-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OFTOMED |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42183025
| Lentes de vitrectomía | 43 | Unidad no definida | PRO0006 LENTE INTRAOCULAR TECNIS CATARATA | CONSIGNACION LENTES INTRAOCULARES, SEGUN COTIZACION 75782 |
$ 123.164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.296.052
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$ 5.296.052
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Total Neto
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$ 5.296.052
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.006.250
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$ 6.302.302
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.