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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-1759-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-1756-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
159221,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dipro Integral |
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Razón Social |
DIPROMERC SPA
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R.U.T. |
78.005.746-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dipro Integral |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161725
| Tuercas abrazaderas | 10 | Unidad | TUERCA MARIPOSA 1/4" ZINCADA - CAJA 100 UNIDAD | |
$ 19.301,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.010
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$ 193.010
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31162108
| Anclajes de amarrar | 150 | Unidad | AMARRAS PLASTICAS BLANCAS 400 X 4.8 MM BOLSA 100 UNIDADES | |
$ 3.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 555.000
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$ 555.000
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31161604
| Pernos de horquilla | 1000 | Unidad | PERNO COCHE 1/4" X 2 1/2" HILO COMPLETO | |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 838.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.222
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$ 997.232
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.