Orden de Compra. Nº4968-3096-AG25 "(HUB) INSUMOS DE PAUSA CAPACITACION SOL.2"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-3096-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra (HUB) INSUMOS DE PAUSA CAPACITACION SOL.2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1618
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
Comuna Quilpué
Impuesto 277704
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMODI
Razón Social EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
R.U.T. 76.371.315-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMODI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering175UnidadSERVICO DE COFFE OPCION 1 (SE ADJUNTA ESPECIFICACION TECNICA)  $ 4.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.525 $ 833.525
90101603
Servicios de catering175UnidadSERVICO DE COFFE OPCION 2 (SE ADJUNTA ESPECIFICACION TECNICA)  $ 3.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.075 $ 628.075
Total Neto $ 1.461.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.704
TOTAL OC $ 1.739.304


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.021.260-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.773.642-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 25.995.167-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.