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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057414-343-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS - REPARACIÓN DE CLÍNICA DENTAL MÓVIL - BDSS2149 - ÍTEM 22.04.011 - REQ. 200 - (feb) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057414-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO
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R.U.T. |
61.607.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO
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R.U.T. |
61.607.300-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
29450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALPHA GROUP SPA |
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Razón Social |
KRAKEN SPA
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R.U.T. |
77.174.454-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALPHA GROUP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad no definida | REPARACIÓN DE CLÍNICA DENTAL MÓVIL (Según cotización N°68) | REPARACIÓN DE CLÍNICA DENTAL MÓVIL (Según cotización N°68) |
$ 155.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.000
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$ 155.000
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Total Neto
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$ 155.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.450
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$ 184.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.