|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3187-372-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO NATALES: 3187-313-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
61.102.041-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 1169 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
73055 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 1169 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-09-2024 |
|
|
|
Proveedor |
JUZA |
|
Razón Social |
JUZA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.160.396-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JUZA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGUN ADJUNTO. | ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGUN ADJUNTO. |
$ 384.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 384.500
|
$ 384.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 384.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 73.055
|
|
$ 457.555
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.