Orden de Compra. Nº4562-140-AG25 "TRASLADO PARA 45 PERSONAS DEL PROGRAMA 4 A 7 AL MIM DE SANTIAGOO EL 12/06/2025, OC DE COMPRA AGIL 4562-133-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-140-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO PARA 45 PERSONAS DEL PROGRAMA 4 A 7 AL MIM DE SANTIAGOO EL 12/06/2025, OC DE COMPRA AGIL 4562-133-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001096 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50
Comuna Graneros
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Transporte Jiménez Hermanos Ltda.
Razón Social Sociedad de Transporte Jimenez Hermanos Ltda.
R.U.T. 76.036.979-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad de Transporte Jiménez Hermanos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE PARA 45 PERSONAS IDA Y VUELTA AL MUSEO INTERACTIVO MIRADOR (MIM) EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DIA 12 DE JUNIO 2025. CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO). SE SOLICITA COTIZACION FORMAL DEL PROVEEDOR Y ANTECEDENTES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.  $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 350.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.417.482-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.