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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4283-181-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4283-4-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
Camino Troncal El Arrayán N° 300 |
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Comuna |
Catemu
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Impuesto |
89630,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Troncal El Arrayán N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cecor S.A. |
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Razón Social |
CECOR S.A.
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R.U.T. |
76.010.151-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cecor S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101703
| Ambulancias | 1 | Unidad | Mantención 20.000 km
Materiales de Insumos de Taller
Total Mano de Obra
Filtro Aceite DIE (PL2)
Filtro Combustible
Elemento
Hélix HX8 ECT 5w-30 209L
Aceite 80w90 SPIRAX S2 A SHELL 208L
Grasa Shell-180k
Total Recambios
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$ 471.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 471.740
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$ 471.740
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Total Neto
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$ 471.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.631
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$ 561.371
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.