Orden de Compra. Nº4988-55-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4988-38-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4988-55-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4988-38-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4988-38-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 - 6TO PISO SECPLAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O´HIGGINS 525
Comuna Concepción
Impuesto 4336442,2
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161509
Tablero de yeso1UnidadSEGUNDO LLAMADO CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALESSEGUNDO LLAMADO CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES $ 22.823.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.823.380 $ 22.823.380
Total Neto $ 22.823.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.336.442
TOTAL OC $ 27.159.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.