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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-3556-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
810102/B5/SP 998415/KJ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
14989,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-08-2025 |
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Proveedor |
MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ |
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Razón Social |
MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ
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R.U.T. |
11.131.002-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12352104
| Alcoholes o sus sustitutos | 7 | Unidad | (0502010109) Desinfectante Alcohol Desinfectante 70% Difem 1 Litro | (0502010109) Desinfectante Alcohol Desinfectante 70% Difem 1 Litro |
$ 6.556,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.892
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$ 45.892
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario | 3 | Pack | (0502010109) Pack 100 Mascarilla Kn95 | (0502010109) Pack 100 Mascarilla Kn95 |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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Total Neto
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$ 78.892
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.989
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$ 93.881
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.