Orden de Compra. Nº622134-149-AG25 "ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAÑONES KRUPP DEL EEB AÑO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-149-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAÑONES KRUPP DEL EEB AÑO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por cambios en los requerimientos técnicos.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación AV. TUPPER # 1725
Comuna Santiago
Impuesto 100354,96
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER # 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211908
Pistolas de pintar1UnidadPISTOLA DE PINTAR POR GRAVEDAD CON BOQUILLA DE 1.4MM SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COTIZACION 622134-128-COT25 $ 27.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
31211701
Esmaltes1UnidadPRIMER EPOXIDO CON CATALIZADOR GALON SHERTRUCK SHERWIN WILLIAMS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COTIZACION 622134-128-COT25 $ 29.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950
31211915
Coladores de pintura40UnidadCOLADOR PARA PINTURA SHERWIN WILLIAMS, SUPERIOR O SIMILAR SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COTIZACION 622134-128-COT25 $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
31211701
Esmaltes4UnidadESMALTE POLIURETANO GALON SHERTRUCK SHERWIN WILLIAMSSEGUN DETALLE ADJUNTO EN COTIZACION 622134-128-COT25 $ 71.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.184 $ 286.184
31211701
Esmaltes1UnidadESMALTE POLIURETANO NEGRO BRILLANTE GALON SHERTRUCK SHERWIN WILIAMS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COTIZACION 622134-128-COT25 $ 64.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.325 $ 64.325
31211604
Diluyentes para pinturas15UnidadDILUYENTE POLIURETANO SHERTRUCK SHERWIN WILIAMS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COTIZACION 622134-128-COT25 $ 5.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.705 $ 75.705
23101509
Lijadoras60UnidadLIJA CIRCULAR ORBITAL CON VELCRO N.° 180 AUTOMOTRICES PARA LIJADORA DE 5" SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COTIZACION 622134-128-COT25 $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620
23101509
Lijadoras60UnidadLIJA CIRCULAR ORBITAL CON VELCRO N.° 80 AUTOMOTRICES PARA LIJADORA DE 5" SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COTIZACION 622134-128-COT25 $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
Total Neto $ 528.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.355
TOTAL OC $ 628.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.