Orden de Compra. Nº2759-369-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2759-234-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-369-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2759-234-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140580 del sistema CMS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 50171,4
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131704
Toallas quirúrgicas20UnidadTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES POR PAQUETESTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES POR PAQUETES $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
32131003
Pastillas de semiconductor15UnidadPASTILLAS PARA ESTANQUESPASTILLAS PARA ESTANQUES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
42131704
Toallas quirúrgicas10UnidadROLLOS DE TOALLAS 250 MTSROLLOS DE TOALLAS 250 MTS $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
42131704
Toallas quirúrgicas4UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
42131704
Toallas quirúrgicas100UnidadCAJAS DE PAÑUELOS FACIAL DESECHABLES ELIT O EQUIVALENTECAJAS DE PAÑUELOS FACIAL DESECHABLES ELIT O EQUIVALENTE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
41101503
Aerosoles para laboratorio5UnidadLYSOFOORN AEROSOL  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42311512
Esponjas de gasa10UnidadESPONJA DE COCINA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
30181509
Jabonera5UnidadRESPUESTOS DE JABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
42312310
Frascos limpiadores5UnidadBIDONES DE LIMPIA PISOS 5 LITROS CADA UNO   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
24111501
Bolsas de lona100UnidadPAQUETES DE BOLSA DE BASURAS DE 50X70  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
24111501
Bolsas de lona10UnidadPAQUETES DE BOLSA DE BASURAS DE 70X90  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
42312310
Frascos limpiadores3UnidadRESPUESTO DE LAVALOZA 1 LITRO CADA UNO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
41104303
Vasos anaeróbicos o accesorios150UnidadVASOS DE PLUMAVIT 200 CC  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
41104303
Vasos anaeróbicos o accesorios300UnidadVASOS PLASTICOS DE 200 CC  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
53131606
Desodorantes5UnidadDESODORANTES AMBIENTALES DIFERENTES AROMAS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 264.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.171
TOTAL OC $ 314.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.