|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1375754-6-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1375754-5-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS PARQUES
|
|
R.U.T. |
61.981.260-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O´higgins 1449 torre 4 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
277814,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O´higgins 1449 torre 4 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
|
Razón Social |
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.730.550-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212105
| Impresoras de láser | 2 | Unidad | El servicio Local de Los parques requiere adquirir 2 impresoras laser según especificaciones técnicas. | |
$ 731.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.462.184
|
$ 1.462.184
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.462.184
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 277.815
|
|
$ 1.739.999
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.