Orden de Compra. Nº4712-18-AG25 "Materiales Aseo Antofagasta 4712-8-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4712-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo Antofagasta 4712-8-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENCE II REGION
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 76 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 1701 Piso 6º
Comuna Antofagasta
Impuesto 101492,11
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 1701 Piso 6º
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATHERINE
Razón Social PROFFIX SPA
R.U.T. 76.612.854-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATHERINE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico20Unidad20 paquetes de 06 unidades cada uno, de papel higiénico Jumbo 250 mts, doble hoja  $ 11.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.480 $ 239.480
14111703
Toallas de papel40Unidad40 paquetes de 02 unidades cada uno, de toallas papel Jumbo 250 mts, doble hoja (total toallas 80 unidades)   $ 7.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.200 $ 291.200
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos3Unidad03 lavalozas líquido de 750 ml  $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.489 $ 3.489
Total Neto $ 534.169
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.492
TOTAL OC $ 635.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.