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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4712-18-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Aseo Antofagasta 4712-8-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
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R.U.T. |
61.531.000-K |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 1701 Piso 6º |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
101492,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 1701 Piso 6º |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KATHERINE |
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Razón Social |
PROFFIX SPA
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R.U.T. |
76.612.854-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KATHERINE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 20 | Unidad | 20 paquetes de 06 unidades cada uno, de papel higiénico Jumbo 250 mts, doble hoja | |
$ 11.974,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.480
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$ 239.480
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14111703
| Toallas de papel | 40 | Unidad | 40 paquetes de 02 unidades cada uno, de toallas papel Jumbo 250 mts, doble hoja (total toallas 80 unidades) | |
$ 7.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 291.200
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$ 291.200
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 3 | Unidad | 03 lavalozas líquido de 750 ml | |
$ 1.163,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.489
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$ 3.489
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Total Neto
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$ 534.169
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.492
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$ 635.661
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.