Orden de Compra. Nº1070620-12966-SE25 "JIF ADQ INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-12966-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra JIF ADQ INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-96-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8049 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna Iquique
Impuesto 204725
Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos250Unidad no definida1210033 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL ENVASE 360 CC LATADESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 CC LATA – GLADE / WINNEX - desodorante ambiental spray - lata 360 CC. - diferentes aromas $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
47131705
Accesorios para urinarios o aseos250Unidad no definida1210011 LIMPIADOR MULTIUSO EN CREMA (REFERENCIA: CIF CREMA) BOTELLALIMPIADOR EN CREMA MULTIUSO 500 ML – CIF – LIMPIADOR EN CREMA MULTIUSO - BOTELLA 750 GRS. (500 ML.) – DIFERENTES AROMAS Y TRADICIONAL – NO SE SECA COMO LOS OTROS LIMPIADORES EN CREMA – CIF FUE EL CREADOR LIMPIADOR CREMA – CALIDAD SUPERIOR – MEJOR PRO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.500 $ 437.500
47131705
Accesorios para urinarios o aseos1500Unidad no definida1220287 ESPONJA BONOBRIL UNIDADESPONJA BONOBRIL - VIRUTEX - bonobril - esponja amarilla con verde $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
Total Neto $ 1.077.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.725
TOTAL OC $ 1.282.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.