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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-12966-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JIF ADQ INSUMOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-96-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
204725 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 250 | Unidad no definida | 1210033 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL ENVASE 360 CC LATA | DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 CC LATA – GLADE /
WINNEX - desodorante ambiental spray - lata 360 CC. - diferentes aromas
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$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 325.000
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$ 325.000
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 250 | Unidad no definida | 1210011 LIMPIADOR MULTIUSO EN CREMA (REFERENCIA: CIF CREMA) BOTELLA | LIMPIADOR EN CREMA MULTIUSO 500 ML – CIF – LIMPIADOR EN CREMA MULTIUSO - BOTELLA 750 GRS. (500 ML.) – DIFERENTES AROMAS Y TRADICIONAL – NO SE SECA COMO LOS OTROS LIMPIADORES EN CREMA – CIF FUE EL CREADOR LIMPIADOR CREMA – CALIDAD SUPERIOR – MEJOR PRO |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 437.500
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$ 437.500
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1500 | Unidad no definida | 1220287 ESPONJA BONOBRIL UNIDAD | ESPONJA BONOBRIL - VIRUTEX -
bonobril - esponja amarilla con verde
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$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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Total Neto
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$ 1.077.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 204.725
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$ 1.282.225
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.