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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-239-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSPORTE, RETIRO Y ELIMINACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DROGAS DESDE 1057500-19-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057500-19-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro # 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
9420168,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro # 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CEMENTO POLPAICO S A - Casa Matriz |
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Razón Social |
CEMENTO POLPAICO S A
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R.U.T. |
91.337.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CEMENTO POLPAICO S A - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSPORTE, RETIRO, ELIMINACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DROGAS ILÍCITAS LEY N°20.000, SEGÚN RES. EXENTA N°834/2025, APRUEBA CONTRATO. | SERVICIO DE TRANSPORTE, RETIRO, ELIMINACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DROGAS ILÍCITAS LEY N°20.000, SEGÚN RES. EXENTA N°834/2025, APRUEBA CONTRATO. |
$ 49.579.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.579.832
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$ 49.579.832
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Total Neto
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$ 49.579.832
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.420.168
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$ 59.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.