Orden de Compra. Nº1138111-18-AG25 "MATERIALES CARGO TELECOMUNICACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es FFG ALMIRANTE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138111-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CARGO TELECOMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FFG ALMIRANTE LATORRE
Razón Social FFG ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 62.000.850-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FFG ALMIRANTE LATORRE
R.U.T. 62.000.850-8
Dirección de Facturación Molo de abrigo s/n, Base Naval, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 256475,3
Dirección de Envío de la Factura Molo de abrigo s/n, Base Naval, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPREME STORE SPA
Razón Social SUPREME STORE SPA
R.U.T. 77.767.252-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPREME STORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadDESOPLAST 100 MM X 10 M.  $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
39121409
Conectores de cables eléctricos10UnidadCONECTOR TIPO N MACHO PARA CABLE LMR 600 CRIMP.  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.900 $ 399.900
15121520
Lubricantes de uso general3kilogramoVASELINA INSDUSTRIAL FORMATO 3 KG USO TERMINAL DE BATERIAS.  $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.970 $ 149.970
Total Neto $ 1.349.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.475
TOTAL OC $ 1.606.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.