Orden de Compra. Nº
4364-379-SE25
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ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE, LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4364-379-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE, LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4352-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DAEM
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T.
69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra
El Roble 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T.
69.141.401-9
Dirección de Facturación
El Roble 174
Comuna
*
Impuesto
71345,95
Dirección de Envío de la Factura
El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
CORCHETERA MEDIANA NEGRA A4 N°26/6SEGÚN CODIGO 2239600 LICITACIÓN 4352-2-LP25
$ 3.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE 48X40 MTS SEGÚN CODIGO 1160100 LICITACIÓN 4352-2-LP25
$ 287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.435
$ 1.435
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA 18 X 30 MTS SEGÚN CODIGO 1153700 LICITACIÓN 4352-2-LP25
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
GUILLOTINA METALICA TAMAÑO A4 30X25 SEGÚN CODIGO 1052300 LICITACIÓN 4352-2-LP25
$ 10.405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.405
$ 10.405
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
SEPARADOR OFICIO 6 DIVISIONES SEGÚN CODIGO 1206700 LICITACIÓN 4352-2-LP25
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
14111509
Artículos de papelería
400
Unidad no definida
OPALINA OFICIO LISA BLANCA 220 GRS SEGÚN CODIGO 2247100 LICITACIÓN 4352-2-LP25
$ 111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.400
$ 44.240
14111509
Artículos de papelería
500
Unidad no definida
CARPETA C/GUZANO AZUL PLASTIFICADA SEGÚN CODIGO 9297800 LICITACIÓN 4352-2-LP25
$ 522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 261.000
$ 261.000
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
FUNDA OFICIO TRANSPARENTE 100 UNIDADES OFFIXNEW SEGÚN CODIGO 1155500 LICITACIÓN 4352-2-LP25
$ 1.921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.210
$ 19.210
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
CLIP 33MM PTA. REDONDA METAL CAJA 100 SEGÚN CODIGO 1191700 LICITACIÓN 4352-2-LP25
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.230
$ 2.230
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
CORCHETERA HEAVY DUTY 100 HOJAS SEGÚN CODIGO 9273200 LICITACIÓN 4352-2-LP25
$ 8.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.388
$ 8.388
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad no definida
PERFORADORA GRANDE METAL 30 HJAS SEGÚN CODIGO 9376300 LICITACIÓN 4352-2-LP25
$ 3.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.527
$ 10.527
Total Neto
$ 375.505
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.346
TOTAL OC
$ 446.851
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.