Orden de Compra. Nº1028871-47-AG26 "P104_449/11038_SENCE_RECARGASYBIDONESDEAGUA_ENERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-47-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra P104_449/11038_SENCE_RECARGASYBIDONESDEAGUA_ENERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 13092,9
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Copa de Agua
Razón Social GEOHUASCO SPA
R.U.T. 76.988.555-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Copa de Agua
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua10UnidadENVASE CON RECARGA DE AGUA 20 LITROS. LICEO JOSE SANTOS OSSA, COMUNA DE VALLENAR.ENVASE CON RECARGA DE AGUA 20 LITROS. LICEO JOSE SANTOS OSSA, COMUNA DE VALLENAR. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
50202301
Agua10UnidadRECARGA DE BIDONES DE AGUA ENVASE DE 20 LITROS. LICEO RAMON FREIRE, COMUNA DE FREIRINA.RECARGA DE BIDONES DE AGUA ENVASE DE 20 LITROS. LICEO RAMON FREIRE, COMUNA DE FREIRINA. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490
Total Neto $ 68.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.093
TOTAL OC $ 82.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.