Orden de Compra. Nº952752-127-SE24 "SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS, ESCUELA ENRIQUE SORO, DARIO SALAS, LICEO SAN PEDRO, COLEGIO MICHAIHUE , CON FONDOS SUBVENCION NORMAL."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-127-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS, ESCUELA ENRIQUE SORO, DARIO SALAS, LICEO SAN PEDRO, COLEGIO MICHAIHUE , CON FONDOS SUBVENCION NORMAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAS SON EXENTAR POR LO TANTO, NO SE DEBE CONSIDERAR IVA.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 952752-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 4537200
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES ISR LIMITADA
Razón Social TRANSPORTES ISR LIMITADA
R.U.T. 76.520.886-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES ISR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadBus CAPACIDAD 45 ALUMNOS Darío Salas: por 3 mesesBUS PULLMAN ESCOLAR VALOR OFERTADO POR 3 MESES. VALOR MENSUAL 1990000.- $ 5.970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970.000 $ 5.970.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadBus CAPACIDAD 45 ALUMNOS Enrique Soro:por 3 mesesBUS PULLMAN ESCOLAR VALOR OFERTADO POR 3 MESES. VALOR MENSUAL 1990000.- $ 5.970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970.000 $ 5.970.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadBus CAPACIDAD 45 ALUMNOS Liceo San Pedro: por 3 mesesBUS PULLMAN ESCOLAR VALOR OFERTADO POR 3 MESES. VALOR MENSUAL 1990000.- $ 5.970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970.000 $ 5.970.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadBus CAPACIDAD 45 ALUMNOS Colegio Michaihue: por 3 mesesBUS PULLMAN ESCOLAR VALOR OFERTADO POR 3 MESES. VALOR MENSUAL 1990000.- $ 5.970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970.000 $ 5.970.000
Total Neto $ 23.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.537.200
TOTAL OC $ 28.417.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.