Orden de Compra. Nº1057402-26867-SE25 "(MIS)ESCRITORIO/CARTULINA S. DUPLICADO/AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-26867-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra (MIS)ESCRITORIO/CARTULINA S. DUPLICADO/AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN EL ENVÍO. CONTRATO AUN NO ESTABA VIGENTE
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-338-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 16575
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 12255
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA INGES
Razón Social INGES LIMITADA
R.U.T. 76.567.094-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA INGES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina300Unidad520-0390  CARTULINA CELESTE 53 X 75 CMS APP  $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
Total Neto $ 64.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.255
TOTAL OC $ 76.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.