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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057448-528-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG - ADQUISICIÓN CAJA FUERTE COSAM TAMARUGAL- FR 1002 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
22520,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| AG - ADQUISICIÓN CAJA FUERTE COSAM TAMARUGAL- FR 1002 | AG - ADQUISICIÓN CAJA FUERTE COSAM TAMARUGAL- FR 1002
Despacho Favor despacho a Bodegas de SST, Obispo Labbe 962, Iquique. Horarios de despacho de 8:30 a 12:30 y de 15:00 a 16:30. Se solicita enviar bultos únicamente con guía de despacho, la emisión de factura sin la recepción conforme de los bienes por parte del Servicio de Salud será motivo de rechazo del documento tributario
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Proveedor |
AIFFOS SPA |
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Razón Social |
AIFFOS SPA
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R.U.T. |
76.760.843-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AIFFOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171506
| Cajas fuertes | 1 | Unidad | CAJA FUERTE (MOBILIARIO Y OTROS) | CAJA FUERTE |
$ 118.527,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.527
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$ 118.527
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Total Neto
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$ 118.527
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.520
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$ 141.047
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.