Orden de Compra. Nº1543-1-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1543-1-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1543-1-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1543-1-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Quillota-Petorca
Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca
R.U.T. 60.902.071-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca
R.U.T. 60.902.071-7
Dirección de Facturación Pudeto 356
Comuna Quillota
Impuesto 346151,31
Dirección de Envío de la Factura Pudeto 356
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIMAR E.I.R.L
Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIAS CRISTIAN MARTINEZ MILLON E.I.R.
R.U.T. 76.068.646-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVIMAR E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos2Unidad no definidaSERVICIO DE ASEO MES DE ENERO Y FEBRERO   $ 910.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.821.848 $ 1.821.848
Total Neto $ 1.821.848
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 346.151
TOTAL OC $ 2.168.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.