|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
218-345-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-329-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
291555 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Patricia del Luján |
|
Razón Social |
PATRICIA DEL LUJÁN GARRIDO PRODUCCIÓN EVENTOS E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.467.614-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Patricia del Luján |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101509
| Libros de texto educativos o vocacionales | 1 | Unidad | Adquisición de textos y guías para talleres de Programa de Educación Ambiental.
COTIZAR SEGUN LISTADO QUE SE ADJUNTA.
| |
$ 1.534.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.534.500
|
$ 1.534.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.534.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 291.555
|
|
$ 1.826.055
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.