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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1346282-239-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra ágil: 1346282-72-COT25 (Cortinas Roller GORE Espacios Terapéuticos) para IP-IRC) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Colon N° 641, Coquimbo |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
98800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Colon N° 641, Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-07-2025 |
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Proveedor |
SANDRA |
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Razón Social |
ATELIER DECORACIÓN Y DISEÑO LTDA
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R.U.T. |
76.461.325-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANDRA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 8 | Unidad | Cortina Roller Black Out color Beige Liso de 1,05 x 1,80 mts. Al 3% de transparencia. Garantía. Con instalación incluida.
| Cortina Roller Black Out color Beige Liso de 1,05 x 1,80 mts. Al 3% de transparencia. Garantía. Con instalación incluida. |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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Total Neto
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$ 520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.800
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$ 618.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.