Orden de Compra. Nº2111-20542-CM25 "2111-20542-CM25 ARTÍCULOS DE OFICINA. RESMAS CARTA, LAPIZ AZUL, CARPETAS TRANSPARENTE Y CARPETA CON ELÁSTICO."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-20542-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 2111-20542-CM25 ARTÍCULOS DE OFICINA. RESMAS CARTA, LAPIZ AZUL, CARPETAS TRANSPARENTE Y CARPETA CON ELÁSTICO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16213
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 465101,76
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMINORTE S.A.
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM250 (4472096) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM(4472096) PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 3.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.250 $ 894.250
0
2239-16-LR24
LÁPIZ GEL ISOFIT PUNTA MEDIA AZUL 0,7MM UNIDAD RM4000 (4434685) LÁPIZ GEL ISOFIT PUNTA MEDIA AZUL 0,7MM UNIDAD RM(4434685) LÁPIZ GEL ISOFIT PUNTA MEDIA AZUL 0,7MM UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404.000 $ 1.404.000
0
2239-16-LR24
CARPETA LAVORO ACCOCLIP OFICIO BOLSILLO TRIÁNGULAR P/LISO S/DISEÑO UNIDAD RM113 (4388306) CARPETA LAVORO ACCOCLIP OFICIO BOLSILLO TRIÁNGULAR P/LISO S/DISEÑO UNIDAD RM(4388306) CARPETA LAVORO ACCOCLIP OFICIO BOLSILLO TRIÁNGULAR P/LISO S/DISEÑO UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.614 $ 76.614
0
2239-16-LR24
CARPETA ISOFIT OFICIO CARTULINA ELÁSTICO LISO S/DISEÑO UNIDAD RM83 (4388192) CARPETA ISOFIT OFICIO CARTULINA ELÁSTICO LISO S/DISEÑO UNIDAD RM(4388192) CARPETA ISOFIT OFICIO CARTULINA ELÁSTICO LISO S/DISEÑO UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.040 $ 73.040
Total Neto $ 2.447.904
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 465.102
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.913.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.