Orden de Compra. Nº4833-74-SE25 "Adquisición Escuela Cochamó"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-74-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Cochamó
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna *
Impuesto 6794,4
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAZA ferreteria
Razón Social HÉCTOR ELISEO BAZA MELLA
R.U.T. 11.569.669-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAZA ferreteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12142001
Gas Xenón Xe3UnidadCARTUCHO GAS BUT/PROP 190 GR BALON BERCATTI  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 5/8" X 3" ESTAMPA PRO  $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO CHIP/NAT 5" 12 CM P/CTO HELA  $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
46181802
Lentes de protección4UnidadLENTES SEG GRIS G-200  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
27111702
Llaves para tuercas1UnidadLLAVE AJUSTABLE 10" TRUPER 15511  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
39121533
Piezas de interruptor y accesorios3UnidadCASQUETE INT SOBREP 9/12 SIMPLE MEC 0341  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
41115608
Electrodo selectivo de iones1UnidadELECTRODO CTE 6011 3/32" 1 KG B/BCA KRAFTER  $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
Total Neto $ 35.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.794
TOTAL OC $ 42.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.