Orden de Compra. Nº2852-327-SE25 "ALIMENTOS- TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-327-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS- TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.014 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 21806,890753092
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS DESECHABLES BIO PLUMAVIT 10 oz  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.462
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadCUCHARAS DESECHABLES MADERA  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.849
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPLATOS DESECHABLES PLASTICOS  $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.689
52151502
Platos desechables domésticos50UnidadPLATOS RECTANGULARES CARTON  $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.345
14111705
Servilletas de papel2UnidadPAQUETE DE SERVILLETAS  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 487
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadBROWNIE NUTRA BIEN  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.916
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS OBLEAS 140 GR.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.286
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS DE VINO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS DE CHAMPAÑA   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETA TRITON  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETA LIMON  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
50201706
Café2UnidadTARROS DE CAFÉ  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadKILOS DE AZUCAR  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
Total Neto $ 114.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.807
TOTAL OC $ 136.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.