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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3197-122-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GOMAS PSG ISAZA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.962.600-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. MIRAMAR 102 |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
217624,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MIRAMAR 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGAR INTERIOR ASMAR SECTOR TRES PUENTES | |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA MAGPACIFIC SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MAGPACIFIC SPA
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R.U.T. |
77.173.198-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA MAGPACIFIC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201603
| Gomas | 70 | Unidad | GRADA ESTRIADA NEGRA 1,2 MT 3MM | |
$ 9.977,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 698.390
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$ 698.390
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31201603
| Gomas | 15 | Unidad | PISO LISO 3/16 C/TELA 4,8 MM (10M.C) | |
$ 29.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 447.000
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$ 447.000
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Total Neto
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$ 1.145.390
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 217.624
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$ 1.363.014
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.