Orden de Compra. Nº3684-64-AG25 "SUMINISTRO DE GAS PARA DEPENDENCIAS DEL JARDÍN INFANTIL VILLA MARINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3684-64-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE GAS PARA DEPENDENCIAS DEL JARDÍN INFANTIL VILLA MARINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635
Comuna El Quisco
Impuesto 27284
Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTIBLE S.A.
Razón Social ABASTIBLE S.A.
R.U.T. 91.806.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABASTIBLE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101605
Recarga de tanques de gas1Global400 lts. de gas licuado a granel para bombona o tanque habitacional Abastible, para contrato de suministro, con una vigencia desde aceptada la OC hasta el 31.12.2026 o hasta que se agote el presupuesto disponible - lo que ocurra primero - ya que se pagará por recarga según necesidad del establecimiento.   $ 143.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.600 $ 143.600
Total Neto $ 143.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.284
TOTAL OC $ 170.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.