Orden de Compra. Nº607-392-SE25 "ANEXO TD PRODUCTOS QUIMICOS "
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-392-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ANEXO TD PRODUCTOS QUIMICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta
Comuna Recoleta
Impuesto 637450
Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimicos MOCAVA Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODU
R.U.T. 76.266.888-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quimicos MOCAVA Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidaRES. 449 DEL 11.12.2025 QUE DEJA SIN EFECTO RES. EX. ELECT. N° 1107 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2025, RATIFICA ANEXO DE CONTRATO N°1 SUSCRITO CON FECHA 30 DE JULIO 2025, CON LA SOCIEDAD QUIMICOS MOCAVA LTDA. POR "PRODUCTOS QUÍMICOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA" Y DEVUELVE DOCUMENTO DE GARANTIA QUE INDICA.  $ 3.355.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355.000 $ 3.355.000
Total Neto $ 3.355.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 637.450
TOTAL OC $ 3.992.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.