Orden de Compra. Nº1079866-517-AG25 " ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO ZONA DE CARABINEROS SANTIAGO OESTE ,1079866-329-COT25 -DOE 235954829 -CERT.REF.Nº403"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-517-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO ZONA DE CARABINEROS SANTIAGO OESTE ,1079866-329-COT25 -DOE 235954829 -CERT.REF.Nº403
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación AV. TENIENTE CRUZ N° 720, COMUNA DE PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 17589,82
Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE CRUZ N° 720, COMUNA DE PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico5Unidad05 UNIDADES PAPEL HIGIENICO TECNOPAPEL, INDUSTRIAL ALTO METRAJE H/S 6 ROLLOS 500MTS.  $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950
14111703
Toallas de papel5Unidad05 TOALLA DE PAPEL RENDIPEL, TOALLA MAX H/S 2ROLLOS 250 MTS.  $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad03 BIDON CLORO GEL TRADICIONAL TREMEX DE 5LITROS.  $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.098 $ 4.098
53131608
Jabones3Unidad03 JABON LIQUIDO C/GLIC YOG/ALM BIDON 5 LITROS EXCELL.  $ 6.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640
47131603
Esponjas10Unidad10 ESPONJA DE ACERO PARA OLLAS 1UNID. VIRUTEX  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131603
Esponjas10Unidad10 ESPONJA PARA PLATOS 1UNID. SCOTCH BRITE  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
Total Neto $ 92.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.590
TOTAL OC $ 110.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.