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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730913-31-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 730913-13-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Puente Alto
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Domingo Tocornal 143 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
112100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Domingo Tocornal 143 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-07-2025 |
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Proveedor |
R&E SUMINISTROS SPA |
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Razón Social |
R&E SUMINISTROS SPA
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R.U.T. |
77.725.041-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
R&E SUMINISTROS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | KIT MANTENIMIENTO LEXMARK 711 ADF 40X8431, SEGUN DA CUENTA TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTA | |
$ 144.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | KIT MANTENCION FUSOR LEXMARK 40X8429, SEGUN DA CUENTA TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTA | |
$ 238.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 238.000
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$ 238.000
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60104906
| Kits de batería | 2 | Unidad | BATERIA UPS DE 500 O 750 VA CON 6 ENTRADAS DE TOMA CORRIENTES, SEGUN DA CUENTA TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTA | |
$ 104.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.000
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$ 208.000
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Total Neto
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$ 590.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.100
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$ 702.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.