Orden de Compra. Nº1176812-232-SE23 "MAP/RBD 33126/ RBD 33133 /MODIFICACION TD "PROYECTO DE REPARACIONES JARDINES LICKANANTAY Y CORONA DEL INCA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176812-232-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MAP/RBD 33126/ RBD 33133 /MODIFICACION TD "PROYECTO DE REPARACIONES JARDINES LICKANANTAY Y CORONA DEL INCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Colipi 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2244
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE
Comuna Copiapó
Impuesto 559719,48
Dirección de Envío de la Factura MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cumbres del Norte
Razón Social CUMBRES DEL NORTE SPA
R.U.T. 77.603.329-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cumbres del Norte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definida REPARACIONES JARDIN LICKANANTAY, SEGUN REX 1632 $ 1.358.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.358.179 $ 1.358.179
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definida REPARACIONES JARDIN CORONA DEL INCA, SEGUN REX 1632 $ 1.587.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.713 $ 1.587.713
Total Neto $ 2.945.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 559.719
TOTAL OC $ 3.505.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.