|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1138054-299-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Jugo de limón CRAM JUN 1080089-9-LQ25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1080089-9-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
61.607.900-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
61.607.900-K |
|
Dirección de Facturación |
LAUTARO NAVARRO N°829 |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
1395,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO NAVARRO N°829 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alimag |
|
Razón Social |
SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
|
|
R.U.T. |
76.660.860-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Alimag |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50171832
| Aliño de ensaladas | 3 | Unidad no definida | Jugo de limón litro | Jugo de limón litro |
$ 2.448,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.344
|
$ 7.344
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.344
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.395
|
|
$ 8.739
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.