|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1058141-2199-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(APM) Preparación Oncológica Septiembre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
|
|
R.U.T. |
61.602.054-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Ignacio N°783 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
7773796,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio N°783 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CESFAR LTDA |
|
Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA
|
|
R.U.T. |
78.350.440-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CESFAR LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121901
| Recetarios magistrales | 2214 | Unidad | PREPARACION ONCOLOGICA [4007015]
| PREPARACION ONCOLOGICA |
$ 18.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.914.720
|
$ 40.914.720
|
|
|
Total Neto
|
$ 40.914.720
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.773.797
|
|
$ 48.688.517
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.