Orden de Compra. Nº2348-1376-SE25 "TIMBRES PARA CONTABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-1376-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra TIMBRES PARA CONTABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-1-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.002-01.01 del sistema contabilidad guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna *
Impuesto 3892,72
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLASER
Razón Social adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL
R.U.T. 76.475.078-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLASER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Timbres y sellos1Unidad no definidaCONFECCIÓN DE TIMBRES RECTANGULAR AUTOMÁTICO ONDO DIÁMETRO 47 X 18 MM(TRODAT MODELO 49120 O EQUIVALENTE) LÍNEA 10, E MAIL 28.05.2025 A NOMBRE DE JAVIER GUINEO ÁGUILA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOCONFECCIÓN DE TIMBRES RECTANGULAR AUTOMÁTICO ONDO DIÁMETRO 47 X 18 MM(TRODAT MODELO 49120 O EQUIVALENTE) LÍNEA 10, E MAIL 28.05.2025 $ 10.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.244 $ 10.244
44121604
Timbres y sellos1Unidad no definidaCONFECCIÓN DE TIMBRES RECTANGULAR AUTOMÁTICO ONDO DIÁMETRO 47 X 18 MM(TRODAT MODELO 49120 O EQUIVALENTE) LÍNEA 10, E MAIL 28.05.2025 A NOMBRE DE FACTURA CEDIDACONFECCIÓN DE TIMBRES RECTANGULAR AUTOMÁTICO ONDO DIÁMETRO 47 X 18 MM(TRODAT MODELO 49120 O EQUIVALENTE) LÍNEA 10, E MAIL 28.05.2025 $ 10.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.244 $ 10.244
Total Neto $ 20.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.893
TOTAL OC $ 24.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.