Orden de Compra. Nº711341-56-CM25 "COMPRA DE TÉ, CAFÉ Y ENDULZANTES PARA CMN TIL TIL "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MENORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711341-56-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TÉ, CAFÉ Y ENDULZANTES PARA CMN TIL TIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Metropolitano Norte
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 91
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
Comuna Til Til
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICOM SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y ASESORÍAS VICOM SPA
R.U.T. 77.362.622-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICOM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
ENDULZANTE LIQUIDO IANSA CERO K STEVIA + SUCRALOSA BOTELLA 250 ML UNIDAD RM70 (4265520) ENDULZANTE LIQUIDO IANSA CERO K STEVIA + SUCRALOSA BOTELLA 250 ML UNIDAD RM(4265520) ENDULZANTE LIQUIDO IANSA CERO K STEVIA + SUCRALOSA BOTELLA 250 ML UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Til Til; CAMINO QUILAPILUN S/N $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.990 $ 269.990
0
2239-9-LR24
CAFÉ SACHET NESTLE STICK 1,8 G CAJA 180 UNIDADES RM130 (4263531) CAFÉ SACHET NESTLE STICK 1,8 G CAJA 180 UNIDADES RM(4263531) CAFÉ SACHET NESTLE STICK 1,8 G CAJA 180 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Til Til; CAMINO QUILAPILUN S/N $ 12.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.220 $ 1.676.220
0
2239-9-LR24
TE LIPTON NEGRO ARGENTINA CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM30 (4242094) TE LIPTON NEGRO ARGENTINA CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM(4242094) TE LIPTON NEGRO ARGENTINA CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Til Til; CAMINO QUILAPILUN S/N $ 5.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.460 $ 164.460
Total Neto $ 2.110.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.110.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.