Orden de Compra. Nº
3505-175-SE25
"
Convenio de suministros y alimentos con cargo a centro de costos CC25 Dideco, para reunión de juntas de vecinos N°1 de Pencahue, desde Licitación 3505-3-LE25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3505-175-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Convenio de suministros y alimentos con cargo a centro de costos CC25 Dideco, para reunión de juntas de vecinos N°1 de Pencahue, desde Licitación 3505-3-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3505-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Facturación
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna
Pencahue
Impuesto
28220,32
Dirección de Envío de la Factura
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Donde Anita
Razón Social
ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T.
9.227.835-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
3
Unidad
Azúcar 1 kilogramo IANSA
Azúcar 1 kilogramo IANSA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.512
$ 4.512
50201713
Bolsitas de te
5
Unidad
Caja de té tradicional bolsas individuales Supremo Premium 20 bolsitas
Caja de té tradicional bolsas individuales Supremo Premium 20 bolsitas
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
Torta para 30 personas
Torta para 30 personas
$ 32.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.319
$ 98.319
52152004
Platos domésticos
6
Unidad
platos de cartón individuales de 20 unidades
platos de cartón individuales de 20 unidades
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
52151503
Cubertería desechable doméstica
2
Unidad
Tenedores 100 unidades
Tenedores 100 unidades
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.402
$ 8.402
52151503
Cubertería desechable doméstica
1
Unidad
Revolvedores de 1000 unidades
Revolvedores de 1000 unidades
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
52151503
Cubertería desechable doméstica
2
Unidad
Vasos de Cartón desechables mediano de 100 unidades
Vasos de Cartón desechables mediano de 100 unidades
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
50201706
Café
1
Unidad
café en polvo 170 gramos nescafé
café en polvo 170 gramos nescafé
$ 6.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad
endulzante líquido IANSA
endulzante líquido IANSA
$ 3.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.687
$ 3.687
Total Neto
$ 148.528
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.220
TOTAL OC
$ 176.748
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.