Orden de Compra. Nº3505-175-SE25 "Convenio de suministros y alimentos con cargo a centro de costos CC25 Dideco, para reunión de juntas de vecinos N°1 de Pencahue, desde Licitación 3505-3-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3505-175-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministros y alimentos con cargo a centro de costos CC25 Dideco, para reunión de juntas de vecinos N°1 de Pencahue, desde Licitación 3505-3-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3505-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna Pencahue
Impuesto 28220,32
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Donde Anita
Razón Social ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T. 9.227.835-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar3UnidadAzúcar 1 kilogramo IANSAAzúcar 1 kilogramo IANSA $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512
50201713
Bolsitas de te5UnidadCaja de té tradicional bolsas individuales Supremo Premium 20 bolsitas Caja de té tradicional bolsas individuales Supremo Premium 20 bolsitas $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadTorta para 30 personasTorta para 30 personas $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.319 $ 98.319
52152004
Platos domésticos6Unidadplatos de cartón individuales de 20 unidadesplatos de cartón individuales de 20 unidades $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
52151503
Cubertería desechable doméstica2UnidadTenedores 100 unidadesTenedores 100 unidades $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402 $ 8.402
52151503
Cubertería desechable doméstica1UnidadRevolvedores de 1000 unidadesRevolvedores de 1000 unidades $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52151503
Cubertería desechable doméstica2UnidadVasos de Cartón desechables mediano de 100 unidadesVasos de Cartón desechables mediano de 100 unidades $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
50201706
Café1Unidadcafé en polvo 170 gramos nescafé café en polvo 170 gramos nescafé $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidadendulzante líquido IANSA endulzante líquido IANSA $ 3.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.687 $ 3.687
Total Neto $ 148.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.220
TOTAL OC $ 176.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.